Объем услуг и показатели развития сети с
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ЭТО УЖЕ ГОТОВАЯ РАБОТА, КОТОРАЯ БЫЛА СДАНА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.
СТОИМОСТЬ - 890 руб
ЕСЛИ РАБОТА ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА, ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ГОТОВОЙ РАБОТОЙ ИЛИ ССЫЛКИ!!
ТАКЖЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУ ВЫПОЛНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ! КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ!
Курсовая: Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи
Экономика организации, вар 1
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 3
ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1 Индекс инфляции в соответствии с прогнозом –110 %
2 Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
3 Ставка страховых взносов - 30%
4 Ставка НДС – 18%
5 Ставка налога на имущество – 2,2%
6 Ставка налога на прибыль – 20%
Исходные данные по вариантам
Вариант № 1
Наименование показателей Единицы измерения ВАРИАНТ
3
1. Объем услуг
1.1. количество абонентов (сим-карт)
а) среднее количество за 6 мес. тек.год. абонент 23810
б) ожидаемый прирост во 2-ом полугодии тек.года
3-й квартал абонент 304
4-ый квартал абонент 323
в) наличие на 1.7. текущего года абонент 23900
г) план прироста на следующий год
1-ый квартал абонент 470
2-ой квартал абонент 375
3-ий квартал абонент 410
4-ый квартал абонент 345
1.2. Реализация сим-карт (пакетов услуг сотовой связи)
а) фактическое количество за 6 мес. текущего года Ед. 678
б) за второе полугодие текущего года и по плану на след.год определяется в соответствии с п. 1.1. Ед.
2.Доходы
2.1. Среднемесячная абонентская плата в текущем году руб. 180
Среднемесячная абонентская плата в плановой году (рост в % к тек.году) % 109
2.2. Средний доход от одного абонента в текущем году руб. 3000
2.3. средняя плата от реализации сим-карт (пакетов услуг сотовой связи)
а) текущий год руб. 46
б) плановый год (рост в % к текущему году) % 105,3
2.4. Доходы от услуг интернета в % от общих доходов сотовой связи
а) текущий год % 2,8
б) плановый год % 4,2
3. Затраты на производство
3.1. Среднемесячная заработная плата
а) текущий год руб. 6500
б) плановый год (рост в % к текущему) % 128,4
3.2. Численность работников оператора связи
а) среднее количества за 6 месяцев текущего года шт.ед. 160,5
б) ожидаемый прирост
3-ий квартал шт.ед. 8
4-ый квартал шт.ед. 9
в) наличие на 1.7. тек.года шт.ед. 186
3.4. Прирост работников в плановом году
1-ый квартал шт.ед. 3
2-ой квартал шт.ед. 5
3-ий квартал шт.ед. 6
4-ый квартал шт.ед. 8
3.5. Экономия штата в плановом году в результате внедрения орг.-тех. мероприятий
1-ый квартал шт.ед. 12
2-ой квартал шт.ед. 10
3-ий квартал шт.ед. 14
4-ый квартал шт.ед. 10
3.6. Наличие основных производственных фондов (ОПФ) на 1.1. тек.года тыс. руб. 78006
3.7. Ввод ОПФ
а) в текущем году
1-ый квартал тыс. руб. 1200
2-ой квартал тыс. руб. 1000
3-ий квартал тыс. руб. 1000
4-ый квартал тыс. руб. 1300
б) в плановом году
1-ый квартал тыс. руб. 4200
2-ой квартал тыс. руб. 2000
3-ий квартал тыс. руб. 4800
4-ый квартал тыс. руб. 3000
3.8. Выбытие ОПФ
а) в текущем году
1-ый квартал тыс. руб. 1000
2-ой квартал тыс. руб. 2500
3-ий квартал тыс. руб. 1600
4-ый квартал тыс. руб. 6000
б) в плановом году
1-ый квартал тыс. руб. 200
2-ой квартал тыс. руб. 250
3-ий квартал тыс. руб. 0
4-ый квартал тыс. руб. 100
3.9. Технологическая (видовая) структура ОПФ в текущем и плановом годах
а) здания производственного назначения % 10,8
б) сооружения % 7,6
в) передаточные устройства % 16,9
г) силовые машины и оборудование % 9,7
д) рабочие машины и оборудование % 48,3
е) транспортные средства % 3,6
ж) измерительные приборы % 1,8
з) инструменты и хозяйственный инвентарь % 1,3
Нормы амортизации:
а) здания производственного назначения % 1
б) сооружения % 2
в) передаточные устройства % 5
г) силовые машины и оборудование % 8,8
д) рабочие машины и оборудование % 10
е) транспортные средства % 16,7
ж) измерительные приборы % 7
з) инструменты и хоз. инвентарь % 9,1
3.10. Затраты на единицу укрупненного измерителя в текущем году руб./100
а) материалы и запасные части руб. Дус. 2,7
б) электроэнергия со стороны для производственных нужд руб. Дус. 4,98
в) прочие производственные и транспортные расходы руб. Дус. 3
г) прочие расходы, не выделенные в самостоятельные статьи руб. Дус. 11,6
д) оперативно-хозяйственные расходы руб./1 м2. 542
3.11. Удельный вес оперативно-хозяйственных расходов в прочих административно-управленческих расходах % 50
3.12. Производственная площадь кв.м. 270
3.13. Планируемый средний процент снижения затрат на единицу укрупненного измерителя за счет мероприятия по экономии ресурсов % 12
3.14.Планиуемый средний индекс роста затрат на единицу укрупненного измерителя за счет роста цен поставщиков относит.показатель 1,07
4. Прибыль и рентабельность производства
4.1. Прочие доходы
а) в текущем году % от Преал 2
б) в плановом году % от Преал 5
4.2. Прочие расходы
а) в текущем году % от Преал 0,5
б) в плановом году % от Преал 0,4
1. Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи 7
2. Доходы от реализации услуг сотовой связи 11
3. Персонал и оплата труда оператора сотовой связи 15
4. Основные производственные фонды оператора сотовой связи 20
5. Затраты на производство и реализацию услуг сотовой связи 23
6. Прибыль и рентабельность оператора сотовой связи 28
Заключение 32
Список литературы 33