НОВОСИБИРСКИЙ ГОС УНИВЕРСИТЕТ вариант 9
Вариант 9
Справочник учетных цен на готовую продукцию на 201Х г.
№ п/п
Наименование продукции
Единица измере-ния
Учетная цена за единицу, руб.
1
Костюм женский
шт.
4 630.00
2
Пальто женское
шт.
6 250.00
Хозяйственные ситуации ООО «Имидж» за январь 201Х г.
11.01.201Х г. На основании договора поставки № 2 от 11.01.201Х г., за-ключенного с ООО «Ткани», по товарной накладной № 2 от 11.01.201Х г. по-ступили товарно-материальные ценности на сумму 374 585,40 рублей, в том числе НДС 18% - 57 140,15 рублей. (Счет–фактура № 2 от 11.01.201Х г.).
На основании первичных документов на складе были оприходованы ма-териалы и оформлен Приходный ордер № 1 от 11.01.201Х г.
Наименование товарно-материальных ценностей
Единица измере-ния
Коли-чество
Цена за единицу (без НДС), руб.
Сумма
(без НДС), руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб.
Сумма (с НДС), руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Драп
м.п
220
890
195 800,00
18
35 244,00
231 044,00
Шерсть
м.п
180
670
120 600,00
18
21 708,00
142 308,00
Плечевые накладки
пара
35
3,75
131,25
18
23,63
154,88
Замок-молния
шт.
25
20
500,00
18
90,00
590,00
Пуговицы
шт.
300
1,25
375,00
18
67,50
442,50
Нитки
шт.
20
1,95
39,00
18
7,02
46,02
317 445,25
57 140,15
374 585,40
67
12.01.201Х г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата
Наименование
и номер складского доку-мента
Наименование товарно-материальных ценностей
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
5
12.01.201Х
Требование-накладная
№ 1
Драп
м.п
150
Шерсть
м.п
100
Плечевые накладки
пара
20
Пуговицы
шт.
170
Нитки
шт.
15
Замок-молния
шт.
18
13.01.201Х г. На расчетный счет по платежному поручению № 5 от 12.01.201Х г. поступила выручка за проданную продукцию от ООО «Мода» по договору № 3 от 18.10.201(Х-1) г. (отгрузка по товарной накладной № 90 от 25.12.201(Х-1) г.) в сумме – 76 700.00 рублей, в том числе НДС 18% - 11 700.00 рублей.
14.01.201Х г. По расходному кассовому ордеру № 1 выданы главному бухгалтеру Ивановой М.А. наличные денежные средства из кассы в подотчет на хозяйственные нужды в размере 1 200 рублей.
15.01.201Х г. В бухгалтерию ООО «Имидж» главный бухгалтер Иванова М.А. представила авансовый отчет № 1 от 15.01.201Х г. с приложением следу-ющих оправдательных документов:
- квитанция № 000112 от 14.01.201Х г. АО «Почта России» о приеме почтовых отправлений на сумму 450 руб.;
- реестр заказных отправлений ООО «Имидж»;
- копия чека ООО «Блиц», чек ККМ № 00026 от 14.01.201Х г., под-тверждающие приобретение канцелярских товаров на общую сумму 625.00 рублей с полным описанием:
Наименование товара
Единица из-мерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
Карандаш простой
пачка
5
7.00
35.00
Ручка гелевая
шт.
10
35.00
350.00
Блокнот
шт.
2
120.00
240.00
Итого
625.00
16.01.201Х г. По накладной на передачу готовой продукции № 1 выпуще-на из производства и сдана на склад готовая продукция:
Наименование продукции
Единица измерения
Количество
Костюм женский деловой
шт.
25
Пальто женское
шт.
14
17.01.201Х г. По приходному кассовому ордеру № 1 главный бухгалтер Иванова М.А. внесла в кассу неиспользованную подотчетную сумму (рассчи-тать сумму самостоятельно).
68
18.01.201Х г. На основании договора купли-продажи № 1 от 18.01.201Х г. ООО «Имидж» отгрузило готовую продукцию ООО «Галерея» на основании товарной накладной № 1 от 18.01.201Х г. и счета-фактуры № 1 от 18.01.201Х г.
Товарно-материальные ценно-сти
Единица измерения
Коли-чество
Цена за единицу без НДС, руб.
Сумма без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб.
Сумма с НДС, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Костюм женский
шт.
22
5 450.00
119 900,00
18
21 582,00
141 482,00
Пальто женское
шт.
10
7 150.00
71 500,00
18
12 870,00
84 370,00
Итого
32
191 400,00
34 452,00
225 852,00
19.01.201Х г. На расчетный счет по платежному поручению № 36 от 19.01.201Х г. поступила выручка за проданную продукцию от ООО «Галерея» по договору № 1 от 18.01.201Х г. (отгрузка по товарной накладной № 1 от 18.01.201Х г.) в сумме – 225 852.00 рублей, в том числе НДС 18% - 34 452.00 рублей.
20.01.201Х г. По платежному поручению № 1 от 20.01.201Х г. c расчетно-го счета перечислено ООО «Ткани» 374 585,40 рублей, в том числе НДС 18% - 57 140,15 рублей в погашение задолженности за материалы, полученные по то-варной накладной № 2 от 11.01.201Х г.
21.01.201Х г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата
Наименование
и номер складского доку-мента
Наименование товарно-материальных ценностей
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
5
21.01.201Х
Требование-накладная
№ 2
Драп
м.п
50
Шерсть
м.п
60
Плечевые накладки
пара
10
Пуговицы
шт.
100
Нитки
шт.
5
22.01.201Х г. По договору поставки № 25 от 20.01.201Х г., заключенному с ООО «Швейный мир», поступил на основании товарной накладной № 25 от 22.01.201Х г. (счет-фактура № 25 от 22.01.201Х г.) стол гладильный в количе-стве 1 шт., не требующий монтажа. Договорная стоимость объекта составила 115 640,00 руб., в том числе НДС 18%.
23.01.201Х г. Комиссией по осуществлению операций с основными сред-ствами был произведен осмотр объекта «стол гладильный» с целью проверки его соответствия технической документации. Комиссия определила срок полез-ного использования для целей бухгалтерского учета – 5 года. Присвоен инвен-тарный номер - 00004. Определено место эксплуатации – пошивочной цех, от-ветственное лицо – Большакова Е.В. Способ начисления амортизации – линей-ный.
69
Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-ний, сооружений) № 1 от 23.01.201Х г. стол гладильный введен в эксплуатацию и принят к бухгалтерскому учету.
24.01.201Х г. Произведен расчет с ООО «Швейный мир» за стол гладиль-ный по платежному поручению № 2 от 24.01.201Х г в сумме 115 640,00 рублей, в том числе НДС 18%, перечисление денежных средств подтверждено выпис-кой банка за 24.01.201Х г.
26.01.201Х г. Руководителями ООО «Имидж» и ЗАО «Софт-лэнд» по ре-зультатам исполнения договора № 16 от 16.01.201Х г. подписан акт об оказании услуг по обновлению программного продукта «1С: Предприятие» (версия 8.3) на сумму 4 720.00 руб., включая НДС, и представлены расчетные документы в бухгалтерию к оплате (акт об оказании услуг № 16 от 26.01.201Х г., счет-фактура № 16 от 26.01.201Х г.).
27.01.201Х г. По накладной на передачу готовой продукции № 2 выпуще-на из производства и сдана на склад готовая продукция:
Наименование продукции
Единица измерения
Количество
Костюм женский деловой
шт.
12
Пальто женское
шт.
20
28.01.201Х г. На основании договора купли-продажи № 3 от 20.01.201Х г. ООО «Имидж» отгрузило готовую продукцию ООО «Мода» на основании то-варной накладной № 2 от 28.01.201Х г. и счета-фактуры 2 от 28.01.201Х г.
Товарно-материальные ценно-сти
Единица измерения
Коли-чество
Цена за единицу без НДС, руб.
Сумма без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб.
Сумма с НДС, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Костюм женский
шт.
15
5 300.00
79 500,00
18
14 310,00
93 810,00
Пальто женское
шт.
22
7 400.00
162 800,00
18
29 304,00
192 104,00
Итого
27
242 300,00
43 614,00
285 914,00
31.01.201Х г. Согласно договора № 100 от 10.01.201Х г. акцептован счет АО «Новосибирскэнерго» № 170 от 31.01.201Х г. на оплату за электрическую энергию, потребленную ООО «Имидж» в январе, на сумму 2 915.50 руб., вклю-чая НДС 18% (счет-фактура № 170 от 31.01.201Х г.).
Справка о потреблении электроэнергии по подразделениям ООО «Имидж» за январь 201Х г.:
Наименование потребителей
Количество потребленной электроэнергии, кВт
Пошивочный цех
1 000
Администрация
225
Всего к распределению
1 225
Цена 1 кВт электроэнергии – 2.38 руб. (в том числе НДС).
31.01.201Х г. Согласно договора № 150 от 10.01.201Х г. акцептован счет МУП «Горводоканал» № 180 от 31.01.201Х г. на оплату потребленной в январе воды на сумму 214.80 руб., включая НДС (счет-фактура № 180 от 31.01.201Х г.).
70
Справка о потреблении воды по подразделениям ООО «Имидж» за январь 201Х г.:
Наименование потребителей
Количество потребленной воды, м3
Пошивочный цех
12
Администрация
3
Всего к распределению
15
Цена 1 м3 воды – 14.32 руб. (в том числе НДС).
31.01.201Х г. Начислены проценты за пользование заемными средствами ЗАО «Российский бизнес» по договору займа № 256 от 10.10.201Х г. (за 31 ка-лендарный день).
31.01.201Х г. Начислена заработная плата работникам за январь 201Х г. на основании информации для расчетов с персоналом по оплате труда, удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Все сотрудники отработали рабочие дни за январь в полном объеме.
31.01.201Х г. Начислены страховые взносы на суммы оплаты труда ра-ботников всех подразделений.
31.01.201Х г. Начислена амортизация за январь 201Х г. по объектам ос-новных средств.
31.01.201Х г. Списаны расходы, сформированные на счете 26.
31.01.201Х г. Распределены и списаны отклонения фактической себесто-имости выпущенной готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам.
31.01.201Х г. Определен и списан финансовый результат от продаж.
31.01.201Х г. Определено и списано сальдо прочих доходов и расходов.
31.01.201Х г. Отражены начисленные платежи по налогу на добавленную стоимость.
31.01.201Х г. Отражены начисленные платежи по налогу на прибыль.